索引号: | 发布机构: | 本溪市人民政府 | |
信息名称: | 本溪市经济合作办公室2018年部门预算 | 主题分类: | 部门预算 |
发布日期: | 2018-02-08 | 成文日期: | 2018-02-08 |
废止日期: | 文 号: | ||
关键词: |
本溪市经济合作办公室2018年部门预算
本溪市经济合作办公室2018年部门预算
目 录
第一部分 本溪市经济合作办公室概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 本溪市经济合作办公室2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算总表
八、部门支出预算总表
九、政府采购预算表
十、政府预算经济分类支出预算表
十一、“三公”经费预算汇总表
第三部分 本溪市经济合作办公室2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市经济合作办公室概况
一、主要职责
(一)研究拟定国内招商引资和经济合作的中长期规则、年度计划并组织实施。
(二)负责拟定国内招商引资工作的各项政策措施和实施办法,负责国内招商引资的组织管理、协调和服务工作。
(三)负责国内经济合作和对口支援工作,组织协调推进我市与国内其他地区的经济合作和对口支援工作,管理和监督对口支援资金项目的落实工作。
(四)研究拟定国内举办的各种经济贸易洽谈会、投资说明会、商品展销(博览)会的管理办法,并对上述活动进行组织、指导与监督。
(五)负责我市国内招商引资和国内经济合作等方面的统计信息汇总和发布工作。
(六)负责管理市政府驻外机构(不含市政府驻北京和深圳办事处)。
(七)承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入本溪市经济合作办公室2018年部门预算编制范围预算单位包括:
1.本溪市经济合作办公室
2.本溪市招商引资服务中心
第二部分 本溪市财政局部门预算公开表
预算公开表1 | ||||||||||||
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 收入预算 | 支出预算 | ||||||||||
合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 457.84 | 213.97 | 243.87 | 457.84 | 425.03 | 14.65 | 12.13 | 6.03 | ||||
本溪市经济合作办公室 | 457.84 | 213.97 | 243.87 | 457.84 | 425.03 | 14.65 | 12.13 | 6.03 |
预算公开表4 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位名称(部门/单位) | 2018年“三公”经费预算 | ||||
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务接待费 | 公务用车购置 | 公务用车运行 | |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 0.19 | 0.19 | |||
本溪市经济合作办公室 | 0.19 | 0.19 | |||
本溪市经济合作办公室 | 0.19 | 0.19 |
预算公开表5 | |||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
预算公开表6 | |||
部 门 收 支 预 算 总 表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 457.84 | 一般公共服务 | 412.60 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 外交 | ||
三、转移性收入 | 国防 | ||
公共安全 | |||
教育 | |||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 26.03 | ||
社会保险基金支出 | |||
医疗卫生与计划生育 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | 6.03 | ||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 13.18 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 457.84 | 支 出 总 计 | 457.84 |
预算公开表8 | ||||
部门支出预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 457.84 | 451.81 | 6.03 | |
201 | 一般公共服务支出 | 412.60 | 412.60 | |
13 | 商贸事务 | 412.60 | 412.60 | |
2011308 | 招商引资 | 412.60 | 412.60 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.03 | 26.03 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 26.03 | 26.03 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.03 | 26.03 | |
216 | 商业服务业等支出 | 6.03 | 6.03 | |
02 | 商业流通事务 | 6.03 | 6.03 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 6.03 | 6.03 | |
221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 | |
02 | 住房改革支出 | 13.18 | 13.18 | |
2210201 | 住房公积金 | 13.18 | 13.18 |
预算公开表9 | |||||||||||||
政 府 采 购 预 算 表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项 目 | 可向中小微企业采购 | 是否政府购买服务项目 | 总计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入专户管理的行政事业性收费收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 上级专项 | ||
采购项目 | 采购目录 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | |
合计 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||
本溪市经济合作办公室 | 3.00 | 3.00 |
预算公开表10 | |||
政府预算经济分类支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2018年预算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 457.84 | 451.81 | 6.03 |
505 对事业单位经常性补助 | 445.71 | 439.68 | 6.03 |
50501 工资福利支出 | 425.03 | 425.03 | |
50502 商品和服务支出 | 20.68 | 14.65 | 6.03 |
509 对个人和家庭的补助 | 12.13 | 12.13 | |
50901 社会福利和救助 | 2.14 | 2.14 | |
50905 离退休费 | 9.93 | 9.93 | |
50999 其他对个人和家庭补助 | 0.06 | 0.06 |
预算公开表11 | ||
“三公”经费预算汇总表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 金额 | |
2017年 | 2018年 | |
“三公”经费合计 | 0.19 | |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | 0.19 | |
3、公务用车购置及运行费 | ||
其中:公务用车购置 | ||
公务用车运行费 |
第三部分 本溪市经济合作办公室
2018年部门预算情况说明
一、关于本溪市经济合作办公室2018年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,本溪市经合办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。本溪市经合办2018年收支总预算457.84万元。
二、关于本溪市经济合作办公室2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数0.19万元,其中:公务接待费0.19万元。
三、关于本溪市经济合作办公室2018年政府性基金预算支出情况
本溪市经合办2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年计划纳入部门预算绩效目标重点项目无。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2018年经合办机关运行经费预算为7.6万元。
(二)政府采购支出情况
2018年经合办政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。