索引号: 发布机构: 中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室
信息名称: 中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度部门预算 主题分类: 党委部门
发布日期: 2025-02-12 成文日期: 2025-02-12
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中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度部门预算

发布时间:2025-02-12 08:30:51 【字体:

  中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室2025年度部门预算

  目    录

  第一部分   中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门预算公开管理文件

  第二部分  中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室本级概况

  第三部分   中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室本级2025年度部门预算情况说明

  第四部分   名词解释

  第五部分   2025年中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门预算批复表

  第一部分 部门预算公开管理文件

  关于印发<中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算信息公开管理办法(试行)>的通知(本委网办室发〔2025〕3号)

  中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算信息公开管理办法(试行)

  第一条 为推进和规范预算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合我局实际,制定本办法。

  第二条 本办法适用于中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室本级部门预算信息公开管理。

  第三条 本办法所称部门预算信息包括预算收支安排、预算执行、预算数据等。

  第四条 预算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预算信息公开及时、准确和完整。

  第五条 办公室负责我局部门预算信息公开工作,履行下列职责:

  (一)制定我局部门预算信息公开的工作方案;

  (二)按规定公开我局部门预算信息;

  (三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作。

  第六条 部门预算信息公开内容包括:

  (一)部门文件。部门预算信息公开管理办法。

  (二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

  (三)预算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

  (四)情况说明。包括预算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

  (五)名词解释。对预算相关专业名词进行解释说明。

  第七条 部门预算信息在本溪市人民政府官方网站“政务”专栏公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

  第八条 经市财政局批复的部门预算及报表,应当在批复后20日内公开。

  第九条 本办法自印发之日起实行。

  第二部分 中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室概况

  一、部门职责

  贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的决策部署和省委工作要求,负责处理委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求,组织开展对涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全和信息化重大问题的研究,向委员会提出工作建议。

  负责网络安全和信息化重大专项任务的统筹协调、组织推动、督促落实。

  负责互联网涉溪舆情监测、分析肯报送工作,承担监测系统技术保障工作;承担网络安全应急指挥的事务性工作;承担属地互联网举报事务性工作;承担市委网信办交办的其他工作。

  二、机构设置

  纳入中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  (一)中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室本级

  (二)本溪市网络安全应急指挥中心

  第三部分  中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算情况说明

  一、综合预算收支指标情况

  (一)收入预算547.34万元,其中:

  一般公共预算拨款收入547.34万元。

  (二)支出预算547.34万元,其中:

  1.基本支出297.34万元;

  2.项目支出250.00万元。

  在支出预算中:债务支出0.00万元;政府采购支出0.00万元;政府购买服务支出0.00万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金250.00万元。

  2025年预算收支比上年减少82.80万元,增减变化的主要原因为有两个项目由其他单位代编。

  二、部门管理专项资金情况

  2025年,中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室管理专项资金共0.00个,涉及资金0.00万元。其中:XX项目0.00万元;XX项目0.00万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2025年中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室运行经费预算为36.60万元,主要包括:办公费10.93万元、物业管理费8.19万元、差旅费0.48万元、工会经费3.08万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他交通费用10.07万元、其他商品和服务支出1.20万元。

  四、政府采购情况

  2025年中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室安排政府采购预算0.00万元,具体为:货物0.00万元,服务0.00万元,工程0.00万元;预留面向中小企业采购份额0.00万元,其中预留给小微企业0.00万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2025年,中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.66万元,比上年增加0.43万元,增长19%。其中:

  1.因公出国(境)费0.00万元,比上年增加/减少0.00万元,增长/下降0%。主要原因为XX。

  2.公务接待费0.00万元,比上年增加/减少0.00万元,增长/下降0%。主要原因为XX。

  3.公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,比上年增加/减少0.00万元,增长/下降0%。公务用车运行费2.66万元,比上年增加0.43万元,增长19%),比上年增加/减少XX万元,增长/下降XX%。主要原因为XX。

  财政拨款预算“三公”经费支出表

                                 单位:万元

项目

金额

2024年

2025年

合计

2.23

2.66

1、因公出国(境)费

0.00

0.00

2、公务接待费

0.00

0.00

3、公务用车购置及运行费

2.23

2.66

    其中:公务用车购置费

0.00

0.00

          公务用车运行费

2.23

2.66

  六、国有资产占用情况

  中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室2025年年初预算购置车辆0台,金额0.00万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

  七、预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金250.00万元,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个,涉及资金250.00万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

  第四部分 名词解释

  1.一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.一般公共预算收入:主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

  3.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

  8.机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  10.一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.一般公共服务(类)网信事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12.一般公共服务(类)网信事务(款)其他商品和服务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的,使用财政性资金采购的部分,适用政府采购法及政府采购法实施条例;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的,统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

  17.政府购买服务:指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  18.绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分,绩效目标分为部门(单位)整体绩效目标、项目绩效目标。部门(单位)整体绩效目标是指市直部门(单位)按照确定的职责,利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果;项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

  19.绩效目标管理:指以绩效目标为对象,以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

  第五部分 2025年中共本溪市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算批复表

YSPF-02-部门预算批复表.xlsx