索引号: 发布机构: 本溪市化学工业学校
信息名称: ​本溪市化学工业学校2018年部门决算 主题分类: 部门决算
发布日期: 2019-08-28 成文日期: 2019-08-28
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​本溪市化学工业学校2018年部门决算

发布时间:2019-08-28 16:02:50 【字体:


本溪市化学工业学校部门决算(2018年)

目    录

  第一部分    本溪市化学工业学校概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

  第二部分    本溪市化学工业学校2018年度部门决算报表

一、 2018年度收入支出决算表

二、 2018年度收入决算表

三、 2018年度支出决算表

四、 2018年度财政拨款收入支出决算表

五、 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、 2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 本溪市化学工业学校2018年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

 

第一部分 本溪市化学工业学校概况

 

一、主要职责

负责培养中专学历化学工业人才。培养目的是使学生成为德、智、体、美全面发展、具有综合能力,促进化学工业发展,化学工业技术培训,职业资格鉴定等,依据社会和经济发展需求和学生自身实际情况的特点为办学特色。

二、部门决算单位构成

本溪市化学工业学校

第二部分 本溪市化学工业学校2018年度部门决算公开报表

 

 


2018年度收入支出决算总表






 公开01表

部门:本溪市化学工业学校





 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

 金额

项    目

行次

 金额

栏    次


 1

栏    次


 2

一、财政拨款收入

1

 3,205.95

一、一般公共服务支出

17


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 -   

二、外交支出

18

 -   

二、上级补助收入

3

 -   

三、国防支出

19

 -   

三、事业收入

4

 47.30

四、公共安全支出

20


四、经营收入

5

 -   

五、教育支出

21

 2,833.25

五、附属单位上缴收入

6

 -   

六、科学技术支出

22

 -   

六、其他收入

7

 1.01

七、社会保障和就业支出

23

 328.56


8


八、住房保障支出

24

 180.66

本年收入合计

9

 3,254.27

本年支出合计

25

 3,342.46

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

26


年初结转和结余

11

 923.75

  其中:提取职工福利基金

27


  其中:项目支出结转和结余

12

 685.43

        转入事业基金

28



13

 -   

年末结转和结余

29

 835.55


14


  其中:项目支出结转和结余

30

 619.56


15



31


总计

16

 4,178.01

总计

32

 4,178.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

2018年度收入决算表











公开02表

部门:本溪市化学工业学校










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,254.27

3,205.95

0.00

47.30

0.00

0.00

1.01

205

教育支出

2,745.05

2,696.74

0.00

47.30

0.00

0.00

1.01

20503

职业教育

2,586.76

2,538.45

0.00

47.30

0.00

0.00

1.01

2050302

  中专教育

2,561.16

2,512.85

0.00

47.30

0.00

0.00

1.01

2050399

  其他职业教育支出

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

158.29

158.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

158.29

158.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

328.56

328.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

328.56

328.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

328.56

328.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

180.66

180.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

180.66

180.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

168.39

168.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2018年度支出决算表











公开03表


部门:本溪市化学工业学校



金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

3,342.46

3,118.31

224.15

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,833.25

2,609.09

224.15

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

2,697.54

2,609.09

88.45

0.00

0.00

0.00


2050302

  中专教育

2,671.94

2,583.49

88.45

0.00

0.00

0.00


2050399

  其他职业教育支出

25.60

25.60

0.00

0.00

0.00

0.00


20509

教育费附加安排的支出

135.71

0.00

135.71

0.00

0.00

0.00


2050905

  中等职业学校教学设施

135.71

0.00

135.71

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

328.56

328.56

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

328.56

328.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

328.56

328.56

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

180.66

180.66

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

180.66

180.66

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

168.39

168.39

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00


 

 

 

2018年度财政拨款收入支出决算表








公开04表

部门:本溪市化学工业学校







金额单位:万元

收  入

支  出

项    目

行次

 金额

项    目

行次

合计

 一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


 1

栏    次


2

 3.00

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 3,205.95

一、一般公共服务支出

15




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

 2,762.60

 2,762.60



6


六、科学技术支出

20

 -   

 -   



7


七、社会保障和就业支出

21

 328.56

 328.56



8


八、住房保障支出

22

 180.66

 180.66


本年收入合计

9

 3,205.95

本年支出合计

23

 3,271.82

 3,271.82


年初结转和结余

10

 500.00

年末结转和结余

24

 434.13

 434.13


  一般公共预算财政拨款

11

 500.00


25




  政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




合计

14

 3,705.95

合计

28


 3,705.95


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表















公开05表

部门:本溪市化学工业学校







金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目  
支出

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

500.00

187.11

312.89

3,205.95

3,047.67

158.29

0.33

3,047.67

224.15

 434.13

 187.11

 247.02

205

教育支出

500.00

187.11

312.89

2,696.74

2,538.45

158.29

0.28

2,538.45

224.15

 434.13

 187.11

 247.02

20503

职业教育

500.00

187.11

312.89

2,538.45

2,538.45

0.00

0.26

2,538.45

88.45

 411.55

 187.11

 224.44

2050302

  中专教育

500.00

187.11

312.89

2,512.85

2,512.85

0.00

0.26

2,512.85

88.45

 411.55

 187.11

 224.44

2050399

  其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

25.60

25.60

0.00

0.00

25.60

0.00

 -   

 -   

 -   

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

158.29

0.00

158.29

0.01

0.00

135.71

 22.58

 -   

 22.58

2050905

  中等职业学校教学设施

0.00

0.00

0.00

158.29

0.00

158.29

0.01

0.00

135.71

 22.58

 -   

 22.58

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

328.56

328.56

0.00

0.03

328.56

0.00

 -   

 -   

 -   

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

328.56

328.56

0.00

0.03

328.56

0.00

 -   

 -   

 -   

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

328.56

328.56

0.00

0.03

328.56

0.00

0

0

0

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

180.66

180.66

0.00

0.02

180.66

0.00

0

0

0

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

180.66

180.66

0.00

0.02

180.66

0.00

0

0

0

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

168.39

168.39

0.00

0.02

168.39

0.00

0

0

0

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

12.27

12.27

0.00

0.00

12.27

0.00

0

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:本溪市化学工业学校







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,307.90

302

商品和服务支出

519.70

310

其他资本性支出

4.72

30101

  基本工资

1,206.30

30201

  办公费

5.63

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

59.86

30202

  印刷费

0.85

31002

  办公设备购置

2.35

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

1.55

31003

  专用设备购置

2.38

30104

  其他社会保障缴费

154.36

30204

  手续费

2.12

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

30.42

30205

  水费

97.85

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

498.86

30206

  电费

92.06

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

345.82

30207

  邮电费

0.81

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

193.26

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

12.27

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

0.02

30211

  差旅费

18.31

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

0.25

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

8.23

30213

  维修(护)费

8.24

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

25.40

30215

  会议费

1.09

31020

  产权参股


30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

3.44

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.35

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

2.96

30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金

8.70

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

14.93

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

168.39

30227

  委托业务费

6.49

307

债务利息支出


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

28.90

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

18.99

399

其他支出


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.96

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

20.86




人员经费合计

2,307.92

公用经费合计

524.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开07表

部门:














金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计













































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表


















公开08表

部门:本溪市化学工业学校














金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余  分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本
支出

项目  支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

259.90

50.00

209.90

47.30

47.30

0.00

70.64

70.64

0

0

0

236.56

26.66

209.90

205

教育支出

259.90

50.00

209.90

47.30

47.30

0.00

70.64

70.64

0

0

0

236.56

26.66

209.90

20503

职业教育

259.90

50.00

209.90

47.30

47.30

0.00

70.64

70.64

0

0

0

236.56

26.66

209.90

2050302

  中专教育

259.90

50.00

209.90

47.30

47.30

0.00

70.64

70.64

0

0

0

236.56

26.66

209.90



















注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



公开09表

部门名称:本溪市化学工业学校


单位:万元

项    目

2018年预算数

2018年决算数

合    计

                        22.22

                        20.34

1、因公出国(境)费

 0

 0

2、公务接待费

                         2.42

 1.35

3、公务用车购置及运行费

                        19.80

                        18.99

其中: (1)公务用车运行维护费

                        19.80

 18.99

      (2)公务用车购置

                        0

                    0 




注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

        如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 


 

第三部分 本溪市化学工业学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计3,254.26万元,包括:

1.财政拨款收入3,205.96万元。

2.事业收入47.3万元,主要是学费和出租房租收入等非税收入。

(二)支出总计3,342.46万元,包括:

1.基本支出3,118.31万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2,307.90万元,对个人和家庭的补助支出214.94万元,商品和服务支出519.7万元,其他资本性支出4.72万元。

    2.项目支出224.15万元,主要是“制药与化工技术学生安全及文化建设”项目88.45万元,“校园安全建设及维修改造”项目135.7万元。

(三)年末结转和结余835.55万元

主要是财政专户管理资金结转,其中基本支出结余215.99万元,与上年相比减少了22.33万元;项目支出结余619.56万元,与上年相比减少65.87万元,原因是本项目使用年初的结余资金。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映2018年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度公共预算财政拨款支出3271.81万元,基本支出3047.66万元,项目支出224.15。

(二)具体情况

 2018年按支出功能分类科目分包括中专教育支出2833.25万元,社会保障和就业支出328.56万元,住房保障支出180.66万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.42万元,公务用车购置及运行维护费19.8万元。

1.因公出国(境)费0万元,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费1.35万元,主要用于接待专家,评审人员等,2018年公务接待累计8次

3.公务用车购置及运行维护费18.99万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18.99万元。2018年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年学校运行经费支出524.43万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,学校共有车辆6辆,为一般公务用车。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):   

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。