我市部门预算执行审计整改工作见实效
去年,市审计部门以促进规范财政预算管理、提高部门预算管理水平、提高财政资金使用效益为目标,全面开展了对财政部门2015年度具体组织市本级预算执行情况及21个市直部门、42个下属单位预算执行和财务收支情况审计,截至目前,涉及违规借用、占用的77台车辆已全部清退,挤占的760万元专项资金全部归还原资金渠道。
记者从市审计部门了解到,在审计中我市各部门遵守财经法规意识逐步提高,重大违纪违规问题明显减少,但仍存在违规借用、占用下属及外单位车辆,挤占、滞留专项资金,截留坐支非税收入,向下属单位摊派费用等问题。针对存在的问题,审计部门要求被审计单位认真进行整改,主动建章立制,切实提高财务管理水平。涉及整改的33个市直部门及下属单位高度重视审计整改工作,对审计报告提出的问题,逐条对照进行整改,对审计提出的建议,认真研究落实。对暂时不能整改到位的,制定了整改计划,限期整改到位,目前,已上缴非税收入及统筹使用资金532万元,退回摊派费用88万元,入账核算固定资产667万元。一些单位针对审计发现的问题,认真进行反思,采取健全完善规章制度、充实调整财务人员等整改措施强化内部管理。市财政部门制定完善了《本溪市市本级财政资金管理办法》、《本溪市政府投资项目管理办法》(修订稿)等规范性文件,从制度层面规范和加强财政资金和政府投资项目的管理。市政府办公厅、市林业局等4个单位分别出台了财务管理办法和公务接待管理办法,市委宣传部、市外事办制定了文化产业发展和侨务扶贫专项资金管理办法,着力提高财务管理的科学化和规范化水平,力争从源头上堵塞漏洞,杜绝屡查屡犯问题的发生。
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